为进一步规范公司经营管理,提升公司内审内控工作技能,结合公司年度内审内控工作安排,近日,公司组织审计合规部、法律审核部部分员工参加2022年国有企业内审内控高级研讨班。
此次培训班围绕企业内部控制与风险管理及其重点问题解析、从审计角看企事业单位风险管控、提升内控内审质量促进业高质量发展、财务舞弊手法与防范、内审内控信息化建设等方面进行讲解,特别是结合企业经营管理过程中内审内控的相关法律法规、政策以及工作经验做法进行分析解读和讨论。
通过培训,围绕专家学者政策的解读、工作实务的传授、经验做法的分享,不仅拓展了业务知识储备和提升了专业能力,更为公司进一步强化内控、内审、风险、合规管理工作提供有力支撑。