为强化公司内控机制建设,规范经营行为,切实发挥内部审计服务、监督职能,公司近期将对聚英公司开展内部审计工作。9月2日,公司党委委员、纪委书记张国华赴聚英公司召开了内部审计工作启动会,公司纪检监督室(审计合规部)相关人员、会计师事务所工作人员、聚英公司董事长和班子成员及部门经理共12人参加了会议。
会上,张国华就正确认识内部审计工作、配合内审工作开展、高质量完成内部审计工作等方面提出意见。张国华指出,内部审计是企业监督管理体系的重要组成部分,是加强国有资产监督管理,实现国有资产保值增值的需要,是健全企业内部控制机制不可或缺的重要环节,要求聚英公司提高认识,正确理解开展内部审计的意义,利用本次内部审计对聚英公司相关经营状况问诊把脉,查找运行中存在的问题和薄弱环节,促进聚英公司规范内部控制机制,规范经营。
张国华强调,内审人员要对各自负责的工作高度重视,以充分的、足够的依据支持内部审计结论,对重点要素要审到、审全,防止遗漏,认真做好总结分析,切实发现经营管理存在的问题。聚英公司要对审计发现的问题,及时查明原因,重点予以纠正,认真总结经验,汲取教训,保障公司依法依规稳健经营。
聚英公司董事长白建荣代表聚英公司就此次内部审计工作进行了表态,他表示内审工作是帮助聚英公司查找问题,聚英公司人员会切实提高政治站位,站在全局的高度认识审计重要性,自觉接受监督,全力配合审计工作,以不遮掩、不回避的态度,虚心接受,抓好整改落实。
会上审计组组长苏亚凤就审计工作安排、审计内容和审计纪律进行了说明。